|
|
Faktúra |
0019000098
|
telofónné služby1902
|
41,12 |
s DPH |
|
Z-21032012
|
12.03.2019 |
|
|
|
ST Slovak Telecom |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000099
|
skrinka na kľúče
|
20,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Rottner Securuty Slovensko, s. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000101
|
služby VO výber dodávateľa-plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
Z-23/2018
|
13.03.2019 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000092
|
potraviny
|
292,94 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
11.03.2019 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000102
|
oprava úmývačky riadu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
PBL Trade s.r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000103
|
potraviny
|
8,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000104
|
pisoár + príslušenstvo
|
122,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
KÚPEĽNE MOST, Ladislav Žák |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000105
|
potraviny
|
41,28 |
s DPH |
|
Z-3/2018
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000106
|
potraviny
|
375,38 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
18.03.2019 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000107
|
potraviny
|
304,14 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
18.03.2019 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000108
|
potraviny
|
459,05 |
s DPH |
|
Z-1,2/2018
|
19.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000093
|
potraviny
|
275,06 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
11.03.2019 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000091
|
potraviny
|
137,50 |
s DPH |
|
Z-3/2018
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ryba žilina spol.s r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000074
|
plyn 201903
|
875,00 |
s DPH |
|
Z-02/2017
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP-Slov.plyn.pr. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000081
|
BZOP a PO 122018-022019
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-19/2018
|
05.03.2019 |
|
|
|
Mgr.Zuzana Maláriková |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000075
|
výkon zodpovednej osoby 1903
|
38,40 |
s DPH |
|
Z-18/2018
|
04.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000076
|
oprava uzemnenia bleskozvodu
|
1 500,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
ELCOMP,spoločnosť s ručením ob |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000077
|
piktogramy - označenie miestností
|
84,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000078
|
potraviny
|
190,69 |
s DPH |
|
Z-6/2018
|
04.03.2019 |
|
|
|
Mäso údeniny - Alexander Janko |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0019000079
|
potraviny
|
129,67 |
s DPH |
|
Z-5/2018
|
04.03.2019 |
|
|
|
Černaň Rudolf |
|
|
|
04.04.2019 |